1月12日,公司黨委書記、董事長徐永鋒召開座談會,對審計部2022年工作進行調(diào)研并提出工作要求。
徐永鋒首先聽取了審計部對2022年度內(nèi)部審計、內(nèi)部控制和風(fēng)險管理評價、違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究、審計問題整改等方面工作完成情況和2023年審計計劃安排、重點項目審計安排匯報。
針對公司當(dāng)前審計工作重點,徐永鋒著眼宏觀規(guī)劃,對過去發(fā)展成果和未來三年的藍(lán)圖規(guī)劃進行了政策解讀,并從微觀舉措入手,對當(dāng)前審計工作作出要求。他指出,一是審計部要正確認(rèn)識和理解自身崗位職責(zé),堅決把牢審計監(jiān)督在專項監(jiān)督中的最后一道防線;二是要充分發(fā)揮好審計職能作用,要學(xué)習(xí)中冶集團對審計問題整改的工作方法,與中冶集團各兄弟單位審計同行積極交流,借鑒行業(yè)先進單位的審計管理理念,主動創(chuàng)新審計模式,提升審計成果利用率,樹立審計權(quán)威;三是審計結(jié)論要真實、可靠,要為公司決策提供有力依據(jù);四是做好審計整改的后半篇文章,確保審計工作有始有終,有理有據(jù)。按照審計問題的重要性和影響程度分級、分類進行管理,堅持“三不放過原則”,公司、二級單位共同監(jiān)督整改,切實發(fā)揮好審計“治已病、防未病”的作用;五是審計部要提高政治站位,轉(zhuǎn)變觀念,嚴(yán)格按照2023年工作會議上對審計工作提出的新要求,從夯實經(jīng)營數(shù)據(jù)和提升基礎(chǔ)管理水平兩個維度履行監(jiān)督職能,切實起到堵塞漏洞、防范風(fēng)險的作用。